Подать заявление на личный кабинет налогоплательщика

Содержание:

Войти в личный кабинет ИП на официальном сайте lkip nalog ru

Каждый имеющий доход гражданин является налогоплательщиком. Российская налоговая служба стремится не отставать от западных коллег, регулярно повышая качество обслуживания. С 2012 года запущен новый сервис — личный кабинет налогоплательщика.

Он функционирует для рядовых граждан, предпринимателей и организаций. Большинство проблем теперь решаются дистанционно. Для его использования понадобится создание учетной записи и устройство с выходом в Сеть.

Функции и возможности сервиса

Не все предприниматели и представители малого бизнеса осведомлены о реальных возможностях сайта налоговой службы РФ. Там можно не только искать справочную информацию и черпать актуальные новости касательно системы налогообложения. Предприниматели на сайте могут зарегистрировать личный кабинет налогоплательщика. Он существенно облегчает работу с документами и помогает экономить время. Честному налогоплательщику не придется для решения каждого вопроса мотаться в отделение ФНС и стоять в очередях.

Какие возможности дает аккаунт в личном кабинете налогоплательщика ИП:

  • Информирование клиента о наличии задолженности, пени или неоплаченного штрафа.
  • Дистанционная подача заявления, обращения или жалобы в ФНС.
  • Контроль состояния счетов.
  • Распечатка документов (квитанций, счетов, уведомлений и т. д.).
  • Погашение задолженности по счетам.
  • Получение выписки по совершенным финансовым операциям за указанный период.
  • Самостоятельное внесение изменений и корректировок в реестр ИП.

С полным обзором возможностей кабинета можно ознакомиться здесь:

Регистрация ИП онлайн

Каждый совершеннолетний гражданин может попробовать себя в бизнесе. Для начала предпринимательской деятельности на законных основаниях нужно зарегистрироваться в качестве ИП. Распространенный вариант — сбор документов и самостоятельное посещение налоговой инспекции. Но подать заявление на открытие ИП можно и удаленно.

Для создания ИП через личный кабинет нужно перейти по ссылке. Пролистав страницу вниз, дойти до третьего раздела (способы подачи документов). Выбрать пункт «Удаленно», там будет два способа подачи заявки.

Переход по обеим ссылкам приведет непосредственно к регистрации предпринимателя. Но сначала нужно авторизоваться или зарегистрироваться в системе.

На сайте ФНС подается заявление на регистрацию ИП (форма 21001). Там указываются паспортные данные, ИНН, контактный телефон и e-mail налогоплательщика. Также понадобится ввод цифровой комбинации для защиты от взлома и подтверждения, что вы не робот.

После окончания ввода данных за каждой заявкой закрепляется индивидуальный номер. Рекомендуется его записать — по номеру придется отслеживать статус заявки.

Сотрудники налоговой службы рассматривают документы в течение трех дней. В этот период необходимо оплатить государственную пошлину (800 р), иначе заявка будет отклонена.

Получение логина и пароля в инспекции ФНС

Для авторизации и постоянной работы с личным кабинетом каждый предприниматель должен получить логин и пароль. Услуга доступна всем налогоплательщикам, которые являются резидентами РФ. Получить данные для последующей авторизации в личном кабинете можно в ближайшем отделении налоговой службы (место жительства и регистрации гражданина значения не имеет).

Сотрудник налоговой службы потребует предъявить паспорт, ИНН, свидетельство о регистрации предпринимательской деятельности. Также потребуется заполнить регистрационную карту. По факту, это обычная анкета и процесс займет 5-10 минут. Когда вы заполнение карты будет завершено, сотрудник проверит подлинность информации через базу данных и предоставит первичные логин и пароль для авторизации в личном кабинете. Активация аккаунта займет сутки.

Важно!

В течение календарного месяца предоставленный пароль необходимо сменить. Иначе доступ в личный кабинет для ИП закроется.

Логин вы можете изменить на ваше усмотрение (допускается использование ИНН). А к паролю у ФНС есть требования (элементарная мера безопасности): он должен включать цифры, заглавные и прописные латинские буквы, символы. Минимальная длина пароля должна быть 7 знаков.

Вход в ЛК предпринимателя

Для зарегистрированных налогоплательщиков имеется несколько вариантов авторизации в личном кабинете. Это и классический вход через логин и пароль, и более надежные способы, гарантирующие повышенную безопасность.

Вход в ЛК без пароля

Некоторые ИП интересуются — как войти в личный кабинет налогоплательщика по ИНН без пароля? На самом деле такой опции не существует.

Сервис предусматривает авторизацию без использования логина и пароля. Но налогоплательщик должен иметь аккаунт в ЕСИА. Регистрация в системе Единой идентификации возможна в МФЦ (личное присутствие обязательно).

Также войти в кабинет налогоплательщика можно с помощью Рутокен ЭЦП 2.0. Пароль в данном случае не требуется.

Вход в кабинет через логин и пароль

ИП, ранее проходившие регистрацию в личном кабинете налогоплательщика для физических лиц, уже имеет логин и пароль. Эти данные он свободно может использовать для работы с кабинетом без посещения ФНС.

Для выполнения входа нужно перейти сюда. Откроется стандартное окно авторизации, где в качестве логина вводится ИНН. В графе «пароль» вводится комбинация, используемая для входа в кабинет для физических лиц.

После попытки выполнения входа потребуется ввод цифровой комбинации, также система может запросить дополнительные данные. В случае успешной проверки высветится соответствующее уведомление, система предложит ввести логин и адрес электронной почты. После авторизации на экране появится сообщение о предоставлении доступа в кабинет налогоплательщика.

Если пользователь во время ввода данных не указал e-mail, можно его добавить потом в настройках личного кабинета.

Внимание!

Если предприниматель пока не пользуется электронной подписью, для него работа с кабинетом осуществляется в ограниченном режиме. Весь функционал заключается в получении выписок из реестра и отправке заявлений в электронном виде.

Вход с использованием электронной подписи

Электронная цифровая подпись является гарантом безопасного входа и работы с личным кабинетом. Ключ выдается каждому предпринимателю лично. За изготовление и предоставление подписи придется заплатить, но в будущем она обеспечит полноценное использование сервиса. ЭЦП расширяет функционал личного кабинета, ибо с ее помощью клиент юридически подтверждает выполняемые операции.

Как получить ЭЦП? Все просто, нужно обратиться с соответствующим заявлением в аккредитованный Удостоверяющий центр. Дополнительно потребуется предоставить паспорт, ИНН, выписку из реестра предпринимателей. Перечень аккредитованных центров доступен здесь.

Для хранения электронного ключа подойдет любой носитель: дискета, флешка, съемный жесткий диск и т. д. Для работы с ним нужно устанавливать на компьютер специальное ПО.

Чтобы выполнить вход в кабинет налогоплательщика посредством использования ЭЦП, нужно:

  • Подключить к ноутбуку или компьютеру носитель с ЭЦП.
  • Выполнить проверку входа в личный кабинет — перейти по ссылке, нажать «Начать проверку».
  • Если все этапы проверки прошли успешно, появится приглашение для входа в кабинет налогоплательщика.
  • Осталось щелкнуть мышкой на приглашающую ссылку, и вы на главной странице личного кабинета.

Важно!

Такой алгоритм актуален для ранее зарегистрированных налогоплательщиков. В противном случае после перехода понадобится регистрация учетной записи в личном кабинете.

Личный кабинет на смартфоне

Активные предприниматели могут работать с личным кабинетом без привязки к компьютеру. Достаточно современного смартфона с подключением к интернету.

Скачать программу для Android и Apple

Понадобится скачать и установить приложение, после пройти авторизацию. Вход в мобильную версию выполняется с помощью логина и пароля. Если вы ранее не регистрировались в личном кабинете налогоплательщика, придется сначала завести аккаунт, потом приступать к работе с приложением.

Программа разработана в 2017 году, сейчас работает своего рода в тестовом режиме. Создатели приложения регулярно вводят новшества, и дорабатывают сервис.

Какие возможности дает мобильное приложение для налогоплательщиков:

  • Контроль выполнения всех платежей.
  • Напоминание о неоплаченных счетах.
  • Информация о сумме скопившегося долга.

В целях защиты от взлома и кражи данных рекомендуется скачивать приложение на проверенных ресурсах. Безопасно и бесплатно загрузить личный кабинет для смартфона можно здесь. Внизу страницы есть активные ссылки для Android и Apple.

Контроль состояния счетов

При активном ведении предпринимательской деятельности не помешает осведомленность об имеющихся задолженностях. Чем раньше она выявлена и оплачена, тем меньше пеня. Будучи полностью уверенным в отсутствии долгов, рекомендуется периодически проводить сверку.

Как узнать об имеющейся задолженности:

  • Через сайт ФНС авторизоваться в личном кабинете ИП.
  • Система выдаст актуальную информацию о текущих счетах.
  • Все долги скрываются под пунктом «Начислено». Если в разделе «Переплата/задолженность» красным выделена определенная сумма — это и есть долг. Рекомендуется его сразу погасить.
  • Для этого в самом низу есть кнопка «Оплатить начисления».
  • После нажатия необходимо заполнить квитанции и оплатить их подходящим способом.

Есть другой вариант — быстрый переход по ссылке, которая приведет в раздел «Узнай свою задолженность». Затем идет авторизация в кабинете налогоплательщика. Заходим на свой аккаунт, узнаем наличие долга, при необходимости оплачиваем.

Совет!

Для своевременного получения информации из ФНС рекомендуется дать согласие на получение писем на указанный e-mail. Просто ставится галочка в нужном месте.

Проверка контрагента

Начиная сотрудничество с новым партнером, предпринимателю важно удостовериться в его порядочности и благонадежности. Это поможет избежать финансовых потерь и неприятностей с налоговыми органами. Но как это сделать? Все просто — при регистрации ИП или организации налогоплательщику присваивается ИНН. Это уникальный номер из 12 цифр, который сразу вносится в базу данных налоговой службы.

Читайте так же:  916 приказ gmp

Каждый пользователь личного кабинета налогоплательщика имеет возможность пробить информацию о потенциальном партнере по этому номеру. Можно зайти на Сайт ФНС и выбрать раздел «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента».

Откроется страница с критериями поиска, где нужно ввести ИНН интересующей организации или предпринимателя.

Проверка должна выдать полную информацию о контрагенте: КПП, ОГРН, юридический адрес. Если данные не предоставлены, такой фирмы или предпринимателя не существует.

Быстро и удобно проверка также выполняется по ссылке. Порядок проверки аналогичный — через ИНН или ОГРН.

Получение выписки ЕГРБЛ

Если предприниматель желает убедиться, что потенциальный партнер не свернул деятельность, он может запросить выписку из ЕГРИП/ЕГРЮЛ. Заодно всплывет информация о контрагенте — адрес регистрации фирмы, данные о владельце, наличие/отсутствие лицензии.

Заказать бесплатную выписку можно через личный кабинет налогоплательщика. Электронная выписка подписана ЭЦП, имеет туже юридическую силу, что и документ, выданный в отделении ФНС.

Быстрое получение выписки доступно по ссылке. В появившемся поле нужно указать ИНН или ОГРН, ввести цифры с картинки и сделать запрос. Откроется результат, в нем будут сведения о запрашиваемом контрагенте. Файл в формате PDF и есть та самая выписка.

Закрытие ИП через личный кабинет

ИП по разным причинам может прекратить деятельность в любое время. Во избежание проблем с налоговой инспекцией нужно своевременно подать заявление на закрытие ИП. Делается это дистанционно на сайте налоговой службы, через авторизацию в личном кабинете налогоплательщика.

Для удаленной подачи документов удобнее будет сразу перейти по ссылке и выбрать прекращение деятельности.

Потребуется заполнить заявление на закрытие ИП (форма No Р26001). К нему прилагается квитанция про уплату пошлины и документы, подтверждающие своевременные отчисления в ПФР. Найти и оплатить квитанцию дистанционно можно здесь.

Рассмотрение заявки проходит в течение 6 дней. После уже бывший предприниматель получит выписку из ЕГРИП, которая свидетельствует о прекращении деятельности.

Личный Кабинет налогоплательщика ИП на www.nalog.ru

Что такое личный кабинет

  • Это в любое время сведения из Единого Реестра ИП, это выписки из ЕГРИП и многое другое;
  • Cможете в кратчайшие сроки и без особых проблем подать жалобу на налоговые органы, а может быть просто написать заявление;
  • Это быть в курсе задолженности, переплаты и других платежей;
  • Выбрать подходящую систему налогообложения;
  • Это постоянный онлайн мониторинг операций по налогам;
  • Рассчёт бизнес-плана и многое другое.

Как войти в личный кабинет

Существует 4 способа, чтобы войти в Личный Кабинет налогоплательщика ИП на сайте www.nalog.ru

  • 1. С помощью вашей уникальной связки логина и пароля. Если же вы еще не получили их, тогда необходимо подать заявку на получение в ФНС, при себе необходимо иметь паспорт или другой документ, который сможет удостоверить вашу личность, свидетельство регистрации ИП или лист записи в реестр, инн. После получения логина и пароля вы без проблем войдете в раздел.
  • 2. С помощью электроного ключа ЭСП. Подробности в разделе нашего сайта.
  • 3. С помощью смарт-карты JaCarta и ключа.
  • 4. Последний способ войти — с помощью usb-токена Рутокен ЭЦП 2.0.

Мобильное приложение

Чтобы фукнционал личного кабинета был всегда под рукой и вы могли войти в кабинет — рекомендуем скачать мобильное приложение на сайте nalog.ru

Установка возможна на ваш телефон Android или iOS.

Официальный сайт также позволит вам Зарегистрировать ИП.

Итак, напоминаем, что в 2018 году индивидуальными предпринимателями могут стать дееспособные граждане РФ любого возраста.

Как зарегистрировать ИП из личного кабинета физического лица

Вы можете зарегистрировать ИП, если вы авторизованы в личном кабинете физ.лица, выполнив следующие шаги:

1. Вам нужно подготовить пакет документов. Копия паспорта, документ, подтверждающий оплату гос.пошлины (800 рублей), заявление о гос.регистрации физ.лица формы Р21001 – основные документы, которые нужно предоставить для регистрации ИП.

Оплатить госпошлину вы также сможете прямо на сайте.

Заявление о гос регистрации формы Р21001:

2. Далее необходимо определить налоговый орган, в который вы направите документы. Физ.лицо в качестве ИП регистрируется в налоговом органе по месту его регистрации, указанном в паспорте.

3. Вы можете представить документы в инспекцию или МФЦ собственнолично, либо через доверенное лицо с прилагаемой доверенностью. Также возможна отправка документов по почте (с объявленной ценностью и описью вложения) и в электронном виде прямо на сайте.

В этом случае ИФНС отправит Вам расписку о получении документов.

4. Если все ваши документы в порядке, по окончанию 3 рабочих дней, вы сможете получить лист ЕГРИП. Документы Вы сможете забрать лично или через доверенное лицо, удостоверенное нотариально.

Какие налоги нужно оплатить

Налог на доходы физ.лиц (форма 4-НДФЛ), если в данном налоговом периоде был получен доход;

Налог на добавленную стоимость (НДС), если были произведены операции, облагаемые данным налогом;

НДФЛ за своих сотрудников если они имеются у вас в штате.

Декларация 4-НДФЛ

Заполнить декларацию 4-ндфл не доставит труда. В личном кабинете ИП вы сможете скачать специальную программу для правильного заполнения декларации формы 4-ндфл, с подробной инструкцией и аннотацией.

Декларация формы 4-ндфл:

Помните, что для отправки декларации необходима ЭЦП.

Декларация НДС заполнить онлайн

В личном кабинете ИП вы также сможете скачать документ с инструкцией для заполнения данной декларации. Возможности отправить такую декларацию онлайн пока нет. Этот документ необходимо предоставить лично.

Декларация за своих сотрудников

Этот документ необходимо предоставить ИФНС не позднее 20 января. Через личный кабинет вы с легкостью сможете скачать шаблон декларации и подробную инструкцию по заполнению.

Декларацию необходимо также предоставить инспекции лично.

Чтобы облегчить взаимодействие с налоговой службой, для ИП были специально введены следующие налоговые режимы:

1. Облегченная система налогообложения. Приемом отчетности в этой ситуации является заявление по УСН, сдаваемое каждый год в срок до конца апреля. Есть фиксированные правила ее оформления. Плательщики оформляют, обычной ручкой или на ПК, все листки без исключений. Сверху каждого листка указывается индивидуальный налоговый номер. Сведения записываются печатными буквами и цифрами, они пишутся слева направо. Денежные суммы пишутся в полноценных рублях. Если сумма более 50 копеек округляют в большую сторону, а все, что менее, округляется в меньшую сторону. Исправлять ошибки нельзя. Если каких-либо сведений нет, то проставляется прочерк.

2. Прибыль минус траты. При этом оплачивается от 5% до 15 % налоговых сборов с данной разницы. Значительной разницей является то, что бухгалтерским отделом ведется общий учет затрат всей работы.

3. Унитарный налог на временную прибыль. Это так называемый вероятный взнос, в размере 15%, который берется перед стартом коммерческой работы. Это те деньги, которые исчислялись с вероятной полученной прибыли, рассчитываемой из среднестатистических сведений.

4. ОСНО. Это наиболее подробная и полноценная система налогового учета. На ней выполняют работы те, кто по признакам не попадает под упрощенную систему налогообложения. При этом коммерсант оплачивает НДФЛ, НДС, и другие налоговые взносы. Это отчетность предпринимателя не за один вид налога, а за несколько. Налоговое заявление по НДФЛ для индивидуального предпринимателя, передается в налоговый орган ежегодно, отчет каждый месяц не нужен. По НДС отчет передается каждый квартал. Тариф для предпринимателя, чаще всего составляет 18 процентов, так как наиболее маленькие процентные тарифы относятся к льготной категории.

Полное сравнение налоговых режимов:

О нулевой декларации

Сразу нужно поставить акцент на то, что передача нулевого заявления рассчитана не для всех типов налогового обложения, которые бизнесмен может применять в собственной работе.

Для УСН и ОСНО специальной формы нулевого заявления нет. И если учитывать, что нужды оформлять разные расчеты там нет, то и заполнять их легко. Просто в каждой графе, нужно проставить прочерк, а при программе «учет расходов» вписываем убытки. Передавать нулевые заявления в государственные службы нужно каждый год. Оформить нулевую декларацию для предпринимателя могут те, кто только что встал на учет и работу еще не начал или несет убытки в собственной предпринимательской деятельности.

Прекращение деятельности индивидуального предпринимателя (ликвидация)

Особенности ликвидации ИП

Прекращение деятельности частного предпринимателя означает прекращение регистрации гражданина как ИП. Физическое лицо будет лишено по закону всех имеющихся прав и обязанностей. Какие органы осуществляют указанную процедуру? Это регистрационные отделы налоговой службы.

При ликвидации происходит исключение индивидуального предпринимателя из всех государственных реестров, где он ранее фигурировал.
Важным моментом является и то, что ликвидация — полностью добровольная процедура и совершается по заявлению бизнесмена. В исключительных случаях прекращение деятельности может произойти в принудительном порядке. Если к физическому лицу был применен такой порядок, это может повлечь за собой ряд последствий.

Последовательность действий по ликвидации ИП

В этом вопросе стоит ориентироваться на Гражданский кодекс и ряд других законодательных актов. Лучше если закрытие бизнеса будет происходить по инициативе самого предпринимателя. При этом неважно, какой период времени велась деятельность. Основания для прекращения бизнеса также не имеют особого значения. Сотрудники налоговой инспекции не имеют права отказать гражданину в приеме документов. Так что ИП стоит просто подать заявление по месту своего нахождения.

Ликвидировать бизнес целесообразно после выплаты руководителем всех обязательств. Так, в первую очередь выплачивается заработанные средства сотрудникам, далее отчисления в госбюджет и внебюджетные организации. Если такой возможности на данный момент нет, процесс ликвидации все равно будет запущен. Просто обязательства с предпринимателя никто не снимет. Лишение гражданина статуса ИП переводит долги на физическое лицо. Также к бывшему бизнесмену будут применяться различные штрафы и неустойки, в случае невыплаты долгов.
Кто может заниматься процедурой ликвидации бизнеса? Это может быть как непосредственно предприниматель, так и его доверенное лицо. В основном уполномоченными представителями выступают специалисты из юридической кампании. Чем выгоден этот вариант? Он экономит время и позволяет провести процедуру юридически правильно, дабы минимизировать затраты.

Читайте так же:  Требования к ограждению вертикальных лестниц

Подготовка документов

Предпринимателю нужно подать заявление по указанному образцу. Сам бланк можно взять в налоговом органе. Иногда налоговая может запросить документ, подтверждающий информирование о возникшей ситуации территориального Пенсионного фонда, но такая бумага не является обязательной.

Для прекращения деятельности, индивидуальному предпринимателю придется заплатить небольшую пошлину государству. Этот нюанс является обязательным для исполнения, поскольку без квитанции об оплате ни одна налоговая служба не примет у Вас документы. Чек лучше всего прикреплять к бланку заявки на ликвидацию.

Величина пошлины устанавливается согласно Налоговому кодексу, и едина для всех регионов страны. Будьте внимательны при оплате, даже небольшие погрешности в платеже или реквизитах могут привести к отказу при подаче документов, или на более позднем этапе. Особенно часто ошибки допускаются при указании КБК. Он должен быть именно по прекращению деятельности. Исправить ошибку можно достаточно просто, но пошлину придется платить повторно.

Никаких других документов кроме указанных при ликвидации ИП подавать не нужно. Но и здесь имеются исключения. Так, если выбранная деятельность требовала получения лицензий или специальных разрешений, то данные бумаги необходимо обязательно сдать в уполномоченные органы еще до момента исключения предпринимателя из ЕГРИП.

Завершающий этап ликвидации ИП

Когда все бумаги правильно оформлены, задолженности погашены, вся процедура исключения физического лица из государственных реестров займет не более 5 дней. Предпринимателю на руки будет выдано специальное уведомление о том, что он снят с налогового учета.
Интересный момент: если гражданин прекратил свою деятельность как ИП добровольно, он в любой удобный момент может зарегистрировать себя в качестве предпринимателя повторно. Если у бизнесмена существуют долги, ликвидация может автоматически перерасти в процедуру банкротства.

Подача документов на налоговый вычет через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС

Сегодня очень многое можно реализовать через интернет, можно даже на налоговый вычет подать через личный кабинет налогоплательщика. В режиме онлайн общаются, делают покупки, а также сдают документы в государственные инстанции. Так, например, можно сдать налоговую декларацию на доходы. Однако, этим электронное «общение» с налоговой инспекцией не ограничивается. Таким образом, постепенно уходят в небытие кипы ненужных бумаг, в которых легко можно заблудиться.

О новом сервисе

Эта возможность появилась в середине 2016 года, когда в НК РФ были внесены соответствующие изменения. Вычеты или возврат подоходного налога в размере 13% имеют право, конечно, только плательщики этого налога. Вычеты бывают разными. Среди них выделяются следующие:

  • имущественный, получаемый при продаже или покупке объекта недвижимости;
  • социальный, выдаваемый тем, кто занимается благотворительностью, проходит обучение, лечится, расходует средства на негосударственное обеспечение пенсии, а также добровольное страхование пенсионное и жизни;
  • профессиональный, выплачиваемый ИП, нотариусам, от гражданско-правовых договоров, адвокатам и авторам;
  • от операций с ЦБ;
  • стандартный, на ребенка, а также для лиц, категории которых перечислены в п.1 статьи 218 НК РФ.

Чтобы получить каждый из этих вычетов вместе с декларацией нужно подавать заявление, а также сканировать и приложить необходимый пакет документов. В результате получается, что отделение налоговой службы с этой целью посещать совершенно необязательно. Все происходит через интернет. И налогоплательщик получает, таким же образом, законный вычет.

Чтобы совершить все эти действия нужно зайти на свою страницу, в Личный кабинет налогоплательщика (или ЛКН). А вот для этого налогоплательщику придется все же лично посетить налоговую службу, так как подать заявление необходимо собственноручно. Сотрудник в ответ выдаст регистрационную карту, которая содержит пароль. Только имея его, можно зайти в ЛКН.

  1. На официальном сайте ФНС находим «Физические лица», «Войти в личный кабинет» и жмем туда.
  2. В прямоугольной форме под названием «Вход в личный кабинет» вводим ИНН, затем пароль, полученный в налоговой службе, и жмем на кнопку «Войти».
  3. В меню выбираем «3-НДФЛ».
  4. На новой страничке заполняем декларацию.

Сертификат ключа проверки ЭП

Если раньше, таким образом, декларация еще не подавалась, то нужно сделать ключ ЭП (то есть электронной подписи). Он необходим, чтобы передавать документы в налоговую службу. Получить его очень просто: на странице «Заполнение и представление 3-НДФЛ» находим ссылку «Получение сертификата ключа проверки ЭП» и переходим по ней.

На открывшейся страничке ищем «Ключ ЭП хранится в защищенной системе ФНС», а также другую ссылку «Сформировать запрос на сертификат». Пароль нужно записать себе обязательно, чтобы не забыть. Сформировав запрос, нажимаем кнопку «Подтверждение» и получаем его. После этого можно переходить к дальнейшей работе и заполнять декларацию 3-НДФЛ. В конце жмем на кнопку «Направить декларацию».

Если же декларация была заполнена ранее, то нет необходимости вводить сведения снова. Достаточно найти кнопку «Направить сформированную декларацию», и приложить документ. При этом файл должен быть сохранен в XML. Также нужно не забыть указать год, за который документ подается.

Какие еще документы нужно приложить

Как указывалось ранее, помимо самой декларации, необходимо приложить и другие документы. Для этого воспользуемся кнопкой «Добавить документ». Потребуются следующие сфотографированные или сканированные бумаги:

  • справка 2-НДФЛ;
  • копия паспорта;
  • копия оплаченной квитанции;
  • в зависимости от вычета добавляют и другие документы, например, договор купли-продажи, долевого участи, обучения и прочее.

В конце жмем на кнопку «Подписать и отправить». Для подписи можно воспользоваться неквалифицированной усиленной ЭП, имеющейся в хранилище ФНС. Для этого вводим пароль.

После подтверждения, что документ подписан и отправлен, можно быть уверенным, что декларацию проверят в ближайшее время.

Документ на рассмотрении: проверяем статус

Онлайн подача в государственную инстанцию удобна еще и тем, что здесь можно в любое время узнать о ходе камеральной проверки. Для этого в меню выбираем тот же «Налог на доходы ФЛ» и «3-НДФЛ». Иногда, правда, актуальные данные задерживаются или не обновляются вовсе. Тогда, если все сроки вышли, а данных о проверки так и не получено, лучше позвонить в отделение ФНС, куда отправляли декларацию, и выяснить этот вопрос. Вполне возможно, что по факту, проверка уже была завершена. Просто обновленные данные пока не успели внести онлайн.

Как подать на вычет

Наконец, можно подавать на налоговый вычет через этот же сайт и ЛКН. Для этого дается 3 месяца со дня завершения проверки декларации налоговой инстанцией. После того, как она пройдена, появятся сведения об этом в ЛКН. Кроме того, можно будет увидеть кнопку «Сформировать заявление на возврат». Она появится только после проверки и, соответственно, обновления данных. Чтобы получить вычет, нужно нажать на нее.

  1. Появится анкета, где вносим свои банковские реквизиты, куда затем поступит выплата. Внеся их, данные сохраняем, и переходим далее.
  2. Подписываем и отправляем документ, на этот раз, уже на налоговый вычет.
  3. После этого его можно найти в разделе «Электронный документооборот».
  4. В течение месяца поданный документ рассматривается и по его итогам на банковский счет поступают средства вычета.

Такой сервис особенно удобен для тех, кто зарегистрирован по одному адресу, а проживает совсем по-другому. Теперь вместо посещения отделения налоговой инспекции, можно в любое время зайти в свой ЛКН и, потратив всего несколько минут, не только сдать документы, но и получить компенсацию.

Личный кабинет налогоплательщика: как подать заявление на налоговые льготы?

Определенные категории физических лиц (пенсионеры, ветераны, многодетные и др.) имеют налоговые льготы по имущественным налогам, например, пенсионеры в 2018 году получили льготу на земельный налог, начиная с отчетного периода 2017.

Можно ли оформить эти льготы, не выходя из дома, в личном кабинете налогоплательщика? Как подать заявление на налоговые льготы в личном кабинете налогоплательщика?

Да, эти льготы по имущественным налогам — транспортному, земельному, на недвижимость, можно оформить в личном кабинете налогоплательщика на сайте налоговой.

Но для этого надо иметь или 1) электронную подпись, или 2) учетную запись на госуслугах с учетом подтверждения личности в центре обслуживания, или 3) получить учетные данные для входа в своей ИФНС.

У меня есть и ЭЦП, и подтвержденная учетная запись на госуслугах, и все общение с налоговой я осуществляю через интернет, в том числе и подаю документы на льготы.

В личном кабинете налогоплательщика выбираем меню «Объекты налогообложения»

Получаем вот такое новое меню и выбираем выделенное желтым маркером «Заявление о предоставлении льготы по имущественным налогам»:

Попадаем на такую страницу:

Выбираем налог, на льготы по которому хотим заявить и нажимаем «добавить».

И получаем окно для ввода данных о документе-основании для предоставлении налоговых льгот, плюс загружаем скан или фото документа. Отсканированный документ прикрепляется к заявлению на последнем этапе, перед отправкой.

На мой взгляд, все достаточно удобно, а главное не надо ехать в налоговую.

Оформление налогового вычета через личный кабинет налоговой

Оформление налогового вычета и подача 3-ндфл декларации посредством личного кабинета налогоплательщика.
Данное руководство подготовлено для людей, которые стремятся сберечь личное время и оформить социальный (обучение, лечение), либо имущественный (приобретение квартиры, дома, комнаты) вычет с помощью интернета. Налоговая специально создала личные кабинеты. В них Вы оформляете декларацию и подтверждаете указанную информацию сканированными копиями документов. Ниже указана правильная последовательность выполнения всей процедуры.

Читайте так же:  Доклад на тему стаж работы

Заходим на сайт https://lkfl.nalog.ru/lk/. Для того чтобы авторизоваться в персональном кабинете, существует два варианта.
1 вариант: обратитесь в любую Федеральную налоговую службу. При обращении у Вас при себе должен быть паспорт и ИНН (копия, либо оригинал). По месту прописки будет достаточно одного паспорта
2 вариант: имея подтвержденную, в авторизованном центре, учетную запись на сайте https://esia.gosuslugi.ru/ Вы можете войти в личный кабинет. Обратите внимание на то, что Ваша учетная запись должна быть полноценной. Если аккаунт подтвержден посредством почты России (данные были отправлены по почте), то следует обратиться в центр, который можно найти на данном сайте https://esia.gosuslugi.ru/public/ra и заново подтвердить свою личность. При себе нужно иметь паспорт и оригинал СНИЛС. После подтверждения личных данных в данном центре Вы сможете зайти в свой личный кабинет.

Для того, чтобы подписать документы в последующих пунктах, войдя в личный кабинет, Вы должны получить сертификат ключа проверки электронной подписи. Чтобы его получить выбираете справа ПРОФИЛЬ.

Следующим шагом Вам следует выбрать: получение сертификата ключа проверки электронной подписи.

Затем из предложенных вариантов выпуска электронной подписи Вы выбираете наиболее подходящий. Ниже на изображении показаны 2 варианта.
1-й вариант: Ключ электронной подписи хранится на Вашем рабочей станции.
2-й вариант: Ключ электронной подписи хранится в защищенной системе ФНС России.

Советуем Вам выбрать вариант: Ключ электронной подписи хранится в защищенной системе ФНС России. Использовать первый вариант нет никакой необходимости, так как он имеет более сложную структуру и не используется физическими лицами.

Внимательно проверьте правильно ли Вы заполнили все свои данные. Убедившись, что поля заполнены верно сформируйте пароль.

Системе нужно будет приблизительно 15 минут, чтобы сформировать пароль. Далее Вам следует обновить страницу. По завершению процесса у Вас внизу появится зеленая галочка с надписью «сертификат успешно выпущен». После этого приступаем к следующим действиям.

Следующим шагом Вы выбираете пункт: Налог на доходы физического лица и страховые взносы. Необходимый нам раздел: Декларация по форме 3-НДФЛ. (img)

В верхней части сайта нажимаем на: заполнить/отправить декларацию онлайн. (img)

После выполнения предыдущего пункта система перенаправит Вас на веб-страницу по заполнению декларации. Обратите Ваше внимание на то, что Вам будет предложено два варианта данного документа. В варианте №1, Вы формируете абсолютно новый документ. Во втором, направляете уже сформированную декларацию. Нам нужно выбрать второй вариант и отправить уже готовый документ.

Далее Вам следует выбрать файл, который Вы заранее подготовили в программе декларации в нужном формате (XML) и сохранили на Вашем компьютере. Как только нашли нужный файл нажимаете на кнопку ОТКРЫТЬ, а затем на кнопку ОК.

После выполнения 11 шага Ваш документ загружен на сайт. Теперь нам нужно выбрать следующее: сформировать файл для отправки.

После того как документ загружен на сайт, Вам следует дополнительно загрузить необходимые для подтверждения документы. Обязательно обратите внимание на то, что для каждого вычета, существует свой перечень документов. Чтобы загрузить нужный документ выберите: добавить документ.

Перед загрузкой документов обязательно убедитесь, что их объем не превышает дозволенного. Максимальный объем всех документов должен быть не более 20 мегабайт. Один документ не должен весить более чем 10 мегабайт. Если ваши данные превышают вышеуказанные параметры, то их следует уменьшить с помощью специальных программ. Например Вы можете использовать эту https://smallpdf.com/ru/compress-pdf. Обратите Ваше внимание на то, что на каждый документ нужно составить описание. В нем вы указываете к какой категории относится загружаемый документ. Например: договор купли продажи, ИНН, договор обучения. После того, как Вы загрузили файлы и добавили к ним описание, выбираем: сохранить.


Рекомендуемые параметры для сканированных документов: разрешение 200-300 точек на дюйм, геометрические размеры изображения 1024*768, изображение должно быть черно-белым, сканированный документ сохраняется в JPG, PDF, TIF, PNG формате. Как только Вы отсканировали нужные Вам документы обязательно проверьте их на качество, убедитесь, что весь текст хорошо читается. Для того чтобы убедиться в этом увеличьте Ваше изображение на 100%. Так же обратите внимание, чтобы на отсканированных документах четко были видны все печати и подписи.

Как только загрузите все нужные для оформления документы, спускаетесь в самый низ страницы и в поле «пароль» указываете данные, которые были сформированы в 6 шаге при формировании сертификата. После введения пароля нажимаем на кнопку ПОДПИСАТЬ И НАПРАВИТЬ.

После вышеуказанных действий Вам приходит оповещение о том, что Ваш документ подписан и направлен в инспекцию федеральной налоговой службы. Сверху страницы будет указан номер Вашей декларации. Что свидетельствует о том, что все документы успешно отправлены.

При желании Вы можете узнать, что в данный момент происходит с декларацией и в каком виде Ваш документ был направлен в налоговую службу. Для этого Вам необходимо выбрать: декларация по форме 3-ндфл. Спуститься вниз страницы. Там Вы увидите список деклараций. Если напротив документа стоит зеленая галочка с надписью «получена квитанция о приеме», значит декларация успешно доставлена в ИФНС.

Как только документ дойдет до инспекции, Вам будет предоставлена возможность отследить ход камеральной проверки. Чтобы это сделать Вам следует снова зайти в раздел декларации 3-ндфл, точно так же как мы это делали в шаге No8. В данном разделе Вы увидите, что отправленный Вами, несколько дней назад, документ успешно размещен в федеральной налоговой службе. В 4-м столбце указан статус камеральной проверки. Если по истечению 3-х рабочих дней в столбце отсутствует запись «Зарегистрирована в налоговом органе», то Вам незамедлительно следует связаться с налоговой.

Давайте рассмотрим на примере успешно пройденную камеральную проверку.

Для того чтобы проверить статус вашей камеральной проверки, Вам необходимо в личном кабинете выбрать раздел 3-ндфл (в шаге No8 подробно описано как это сделать). Проверьте статус документа, должно быть указано, что проверка завершена. Рядом со статусом будет стоять время завершения проверки. Обратите Ваше внимание на следующую деталь, если процесс проверки декларации занял меньше 3-х месяцев, денежные средства раньше указанного срока Вы не получите. Для получения денег необходимо выждать полностью 3 месяца со дня подачи документа. Праздничные дни так же учитываются.

Придерживаясь данной инструкции Вы самостоятельно, не выходя из дома можете отправить в налоговую инспекцию декларацию, сэкономив личное время. Так же в Вашем личном кабинете предусмотрена функция предоставления своих реквизитов. Отправьте в налоговую заявление, указав в нем свои данные и ожидайте, когда инспекция перечислит на них денежные средства.
Как подать заявление на возврат налога с реквизитами?
Обратите Ваше внимание, данная функция становится активной только после появления статуса проверки: завершен. Для того чтобы подать заявление с Вашими реквизитами, нам нужно в личном кабинете снова выбрать раздел 3-ндфл (шаг восьмой). В самом низу страницы выбираем: сформировать заявление на возврат. Следующий пункт: заполнение Вашего заявления. Заранее возьмите реквизиты в банке и укажите их в последнем разделе «Указанную сумму необходимо перечислить на счет по следующим реквизитам». Затем выбираете: сохранить и продолжить.
Когда загрузится следующая страница обязательно проверьте правильно ли Вы указали свои реквизиты. Далее, в поле пароль введите данные при получении сертификата. Эти данные Вы получили при выполнении шагов No6-7. После заполнения пароля, выбираете: отправить.

На этом оформление всех документов завершается. Ваша декларация и реквизиты отправлены. Теперь Вам следует ожидать принятие решения в течение 10 дней. По истечению этого срока заявление появится в списке. Денежные средства будут переведены на ваши реквизиты в течение 30 дней. Все данные Вы можете просмотреть внизу страницы.

Похожие записи:

  • Ип на енвд отчетность 2012 Ип на енвд отчетность 2012 с 1 января 2013 года переход на ЕНВД становится добровольным и носит уведомительный характер. С 1 января 2013 года от режима можно отказаться. Для этого нужно подать заявление в налоговую инспекцию о снятии с учета в […]
  • Налог на имущество организаций 2019 Налог на движимое имущество организаций с 2019 года История перемен в налоге на движимое имущество В отношении налога на движимое имущество организаций перемены в последние годы происходили неоднократно: С 2013 года этот вид имущества (при […]
  • Системные требования для minecraft с шейдерами Компьютер для Minecraft Minecraft знает каждый! На момент выхода в 2009 году Minecraft была скромной инди-игрой. Разработкой занимался лишь один человек – Маркус Перссон. Этот бриллиант игроки заметили сами. К 2011 году у игры не было издателя и […]
  • Арбитражный суд новороссийск официальный сайт Арбитражный суд Ульяновской области Вышестоящие суды Видеоролики по сервисам ВАС РФ Противодействие коррупции Полезные ссылки Популярные разделы сайта Правовые основы Постановление Правительства РФ от 26 февраля 2010 г. № 96 от 18.05.2009 № […]
  • Приказ о проведении внутреннего контроля в доу по реализации фгос до Приказ №41в о проведении внутришкольного контроля по реализации фгос ООО Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Грибановская средняя общеобразовательная школа №3. от 18.05.2012 2012 №41В О проведении внутришкольного контроля по […]
  • Пенсия военным 2012 Повышение пенсии военным пенсионерам Военные пенсии в 2019 году будут увеличены на 6,3% с 1 октября 2019 г. О таком повышении пенсий военным пенсионерам сообщил Президент В. Путин 25 октября 2018 г. на встрече с офицерами и прокурорами. […]